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审计服務时间范围

  • 财务审计
    信息披露和展现企业房产资产负债和盈亏的真正情况报告
  • 税务审计
    避税 抵税确立科学方案设计为制造业企业增利 减少总成本
  • 专项审计
    审计 监察中小型企业某一细节如税收 现今合情合理合法化性
  • 验资报告
    对被审基层单位入资实收的事情资金的变更登记的事情开始审验
  • 其他审计
    政府性补贴政策、处理费、 过程等

具有鉴证效应的内审该报告

类型 财税审计 税务审计 专项审计 验资报告
适用企业 内外资均适用 内外资均适用 内外资均适用 有限公司
报告用途 工商年报(外资企业、代表处)招投标及贷款(内外资适用)其他情况 所得税汇算清缴企业清算 双软评估、国高申请 展现实力、有关部门要
内容依据 会计准则与会计制度 税法及税务局规章制度 双软、国高评定标准 有资金流入
资质要求 会计师事务所 税务师事务所 政府指定的会计师事务所 公司文件、网银等
文件份数 一式两份或三份 一式两份 一式两份 一式两份
所需时间 视企业报表数据情况和与客户约定情况而定 视企业报表数据情况和与客户约定情况而定 视企业报表数据情况和与客户约定情况而定 进账时间
出具报告 财务审计报告 税务审计报告 双软报告、研发费用、 高新收入审计报告 会计师事务所执照,进账单
注意事项 财务审计报告和税务审计报告不可以跨年出具
(如:1-12月为一个会计年度,如需要出具2016.5-2017.5, 则需要出具2016.5-2016.12和2017.1-2017.5)

审计必备建筑材料

全年其他税费申报资料(城建税、印花税、房产税等)
影印件上盖工司公司章
12月资产负债表、利润表、现金流量表
需申诉纸质版版再盖章印,而且申诉手机报表第二份

审计服务质量标准流程

审计服务流程1图 审计服务流程2图 审计服务流程3图 审计服务流程4图
  • 1审计准备阶段
    1.受到受托,确定好财务审计工程; 2.组合而成审计师大型团队; 3.要了解被审计工作公司关键情况下; 4.确定好内审师操作突出,制定工作方案内审师操作年度计划工作方案。
  • 2审计实施阶段
    1.验证审计局质料明细清单表东西; 2.对被内部审计工作企业单位供给的有关会计业务姿料(包扩智能文本文档),颁布账务内部审计工作程度; 3.整体分类汇总财务会计落实期间中表明的的问题及有关系前提; 4.与审核基层单位与人沟通审核中发现了的现象; 5.试行相关的的追加内部审计系统。
  • 3审计报告阶段
    1.审核局新研发团队归集审核局做工作底稿、并要制定审核局意见书定稿; 2.审核局活动组按审核后的想要,对审核局情况汇报对其进行调整; 3.审计师局工作该产品部汇报情况审计师局工作情况汇报的询问个人个人意见稿,并对审计师局工作情况汇报的询问个人个人意见稿通过送审稿; 4.开具即日起审计师报告单交给老客户。
  • 4审计报告的终结阶段
    1.审计局师内容组将审计局师资料整理。

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